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BOB官方网站手机网页版神农架林区群众艺术馆2022年预算编报说明

发布日期:2024-07-04 19:27 浏览次数:

  当前位置:首页政府信息公开部门政府信息公开文化和旅游局法定主动公开内容财政资金预算

  神农架林区文化馆(群众艺术馆,副科级,挂非物质文化遗产保护中心牌子),隶属于神农架文化和旅游局,公益一类事业单位。神农架林区文化馆(群众艺术馆)主要职责是:宣传贯彻执行党和国家关于群众性文化艺术的路线、方针、政策,制定群众性文化艺术发展规划和年度计划;组织指导具有导向型、示范性群众文化艺术活动,负责基层群众文化艺术的辅导工作;举办各类知识性、技能性、普及性文化艺术培训班;负责搜集、整理、研究民间文学艺术,开发利用民间文学艺术资源;负责开展健康有益的群众性文化娱乐活动;负责群众文化艺术理论研究,编辑出版群众文化书刊、资料。承担非物质文化遗产保护中心日常业务工作。

  按照林区编委下发的“三定方案”,神农架林区群众艺术馆核定全额事业编制12名,其中馆长1名、副馆长2名。

  1、推动林区非物质文化遗产传承传播,积极申报国家级、省级、区级非遗项目、传承人,同时做好非遗展厅日常运行与管理维护。

  2、继续做好群艺馆免费开放工作,指导乡镇分馆、社会团体、兄弟单位、文艺团队。优先为老年文艺团队及提供艺术辅导,免费提供演出、排练场地。

  3、加强自媒体账号运行、宣传。利用新媒体手段进行网络宣传,依托群艺馆抖音公众号,以直播和后期制作的方式,对举办的活动进行宣传。

  4、开展免费少儿艺术辅导班。为农民工子女、留守儿童等特殊群体提供免费音乐、美术培训。

  6、加强群艺馆在群众文化服务行业里的社会地位。提高业务人员业务水平,增强全体干部职工的服务意识。

  2022年收入预算193.45万元,比上年增加20.58万元,增长11.90%,其中:一般公共预算拨款193.45万元,比上年增加35.58万元,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

  2022年财政拨款收入预算193.45万元,比上年增加35.58万元,增长22.53%,主要原因是:预算编制实事求是,更加接近实际支出。公用经费由上年的0.3万元/人增长为1.5万元/人,公务用车运行维护费2.5万/辆。其中:一般公共预算拨款193.45万元,比上年增加35.58万元,其他各项收入0万元,比上年增加0万元。

  2022年总支出预算193.45万元,比上年减少9.42万元,减少4.64%,主要原因是:厉行节约,缩减开支。其中:一般公共预算拨款193.45万元,其他资金0万元。

  2022年支出预算按用途划分,基本支出预算188.45万元,占97.41%,比上年增加15.58万元,增长9.01%。其中:工资福利支出134.02万元,对个人和家庭的补助35.65万元,商品和服务支出18.78万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算5万元。

  2022年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算188.45万元,占97%,比上年增加40.58万元,增长27%。其中:工资福利支出134.02万元,对个人和家庭的补助35.65万元,商品和服务支出18.78万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算5万元,占3%,比上年减少25万元,减少83%。

  2022年神农架林区群艺馆机关运行经费预算18.78万元:其中办公费3.00万元,印刷费1万元,水费0.6万元,电费1.4万元,邮电费0.6万元,差旅费2万元,维修维护费1.2万元,会议费0.8万元,培训费1万元,公务接待费0.5万元,工会经费1.86万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费2.5万元,其他交通费用2.18万元。

  2022年度林区群艺馆财政拨款“三公”经费预算合计3万元,比上年增加1.2万元,比上年增加6.66%,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无因公出国(境)相关活动;公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:无变化;公务用车运行费2.5万元,比上年增加1万元,增长6.66%,主要原因:2022年送戏下乡之前,对公务车进行维修维护。公务接待费0.5万元,比上年增加0.2万元,增长6.66%,主要原因:公务接待具有不确定性。

  截至2022年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  附件:神农架部门预算公开表(群艺馆)中表8“政府性基金预算支出表”为空表,林区群艺馆2022年度无政府性基金年初预算。

  (二)其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  (三)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

  (五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  (七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (八)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)“三公”经费:纳入本级财政预算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (十)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。BOB(中国)官方网站手机网页版BOB(中国)官方网站手机网页版

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